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拉菲登录网站区纪委监委2018年度部门决算说明
发布时间:2019-10-24 10:58 来源:

一、部门主要职责

根据《中共拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区委办公室关于印发〈中共拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区纪律检查委员会 拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(未办字〔2019〕31号),中共拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区纪律检查委员会由中共拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区代表大会产生,拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区监察委员会由拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行纪检监察、国家监察两项职责,对市纪委和区委负责。同时,区监委对拉菲平台1960网页登录市拉菲登录网站区人民代表大会及其常务委员会和市监委负责,并接受其监督。

其主要职责是:

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各街道党工委等党的组织,区纪委监委各派驻(出)机构和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展提醒谈话、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法按照管理权限对本辖区内行驶公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,按照管理权限对本辖区内行驶公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全区纪检监察制度规范,参与起草制定规范性文件。

7.根据市纪委监委工作部署,配合做好反腐败国际交流、合作;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务工作;会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构领导班子和骨干队伍建设有关工作;负责全区纪检监察系统干部教育培训工作等

9.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

区纪委监委内设13个室:办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有1个。

序号

单位名称

1

拉菲登录网站区纪委监委本级(机关)

2

……

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本委(机关、纪检组)人员编制88人,其中行政编制88人,实有行政人员54人。单位管理的离退休人员12人。

 

区纪委监委2018年底实有人员情况图

   四、2018年度部门工作完成情况

2018年,全区纪检监察机关在市纪委和区委的坚强领导下,以强烈政治责任,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,推进党的政治建设;以务实创新精神,步稳蹄疾改革,切实把制度优势转化为治理效能;以更高政治站位,坚持发现问题与整改问题并重,彰显拉菲平台1960网页登录利剑作用;以真抓实干态度,坚定不移纠四风,巩固拓展作风建设成果;以坚强政治定力,把监督挺在前面,全面加强党的纪律建设;以持续高压态势,深化标本兼治,夺取反腐败斗争压倒性胜利;以重点领域为要,强化专项治理,坚决整治群众身边腐败和作风问题;以政治建设为首,从严加强自身建设,打造纪检监察铁军,谱写了新时代拉菲登录网站纪检监察工作新篇章。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总计1242.81万元,较上年增加448.43万元,增加主要原因是监察体制改革,一是单位实有人员增加35%,二是体制改革后单位职能变化承担业务工作增加。

2.本年度收入构成情况

2018年收入合计1242.81万元,为一般公共预算财政拨款收入。

3.本年度支出构成情况

2018年度支出总计1242.81万元,包括:

1)基本支出1040.03万元,用于人员经费和日常办公开支,占总支出83.68%;

2)项目支出202.78万元,用于培训、宣传、办案等开支,占总支出16.32%。

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

     区纪委监委2018年度支出构成情况图

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总计1242.81万元,较上年增加448.43万元,增加主要原因是监察体制改革,一是单位实有人员增加35%,二是体制改革后单位职能变化承担业务工作增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

本年度一般公共预算拨款支出1242.81万元,其中:

“一般公共服务—纪检监察事务—行政运行”类1040.03万元,主要支出内容为行政单位基本支出。

“一般公共服务—纪检监察事务—一般行政管理事务”类202.78万元,主要支出内容为各类业务工作项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出1040.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费919.52万元,主要包括工作人员工资、津贴、社保等。公用经费120.51万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

4.政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购支出总额共845.71万元,其中政府采购货物类支出114.37万元、政府采购工程类支出692.12万元(2018年完成政府采购招标程序,2019年进行支出)、政府采购服务类支出39.22万元

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度区纪委监委一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.58万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出16.58万元。其中:

1)公务用车运行维护费支出16.58万元,比上年决算增加7.58万元,主要因2018年监察体制改革,可使用公务用车数量由3辆增加至10辆(其中2辆调拨,5辆由区机关事务管理局购置,区纪委监委管理使用),区纪委监委公务用车运行维护费预算由9万增加至24万(客观原因);比当年预算减少7.42万元,主要因新增公务用车8月才交付使用,燃修费使用较少(客观原因)2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量10辆。

2)无公务用车购置支出。

2.无公务接待费支出。

3.无公出国(境)费支出。

4.无会议费支出。

5.2018年度培训费支出16.79万元,主要支出内容为全区纪检监察干部业务培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目5个共涉及资金202.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年区纪委监委机关运行经费支出120.51万元,主要用于办公费、其他交通费、劳务费、工会经费、其他交通费等开支,占机关运行经费的100%2017机关运行经费86.1万元,增长40%,主要因2018年监察体制改革,人员大幅增加,相应的办公费、其他交通费等开支随之增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,区纪委监委可使用并管理公务用车数量由3辆增加至10辆(其中2辆调拨,5辆由区机关事务管理局购置,区纪委监委管理使用)。单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

(一)一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

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